工作职责

1.建立并优化公司内控与流程工作体系及工作流程,完善公司授权、内控、风控体系,协助业务部门提供内控专业意见。

2.制定公司内控与流程工作审计计划,完成审计项目,撰写审计报告。

3.持续优化流程的控制设计,跟进流程执行情况。对控制流程缺陷提供合理且有效的解决方案,提升控制效果及效率;

4.识别公司各项经营活动中存在的风险,发现管控缺陷并提出整改建议,持续跟踪风险应对和缺陷整改,推动业务部门整改方案的有效落地与执行;

5.定期开展内控评估工作,组织推动与检查内部控制实施情况,完成报告编制;

6.定期提供内控相关知识和文化的培训,提高全公司的内控意识和理念。

7. 完成领导安排的其他工作。

 

任职要求

1.统招本科及以上学历,财务管理、审计、经营管理类专业;具备独立开展工作的能力;

2.3年以上经营管理类工作经验,3年以上从事内审、内控及风险管理相关工作经验,拥有大型制造业或外企内审、内控从业背景优先;

3.具备良好的流程管理和内控管理知识,具备开展内控风险控制的实践经验;熟悉销售、采购、供应链、生产、研发等主要业务流程;

4.善于独立思考,逻辑思维强,具有风险意识,能深入理解业务;具备较强的组织和沟通协调能力,优秀的书写和口头表达能力;

5.有较好的团队协作意识,具备较强的自我驱动力和应变抗压能力。

 

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内控与流程审计专员

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概要:
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工作职责

1.建立并优化公司内控与流程工作体系及工作流程,完善公司授权、内控、风控体系,协助业务部门提供内控专业意见。

2.制定公司内控与流程工作审计计划,完成审计项目,撰写审计报告。

3.持续优化流程的控制设计,跟进流程执行情况。对控制流程缺陷提供合理且有效的解决方案,提升控制效果及效率;

4.识别公司各项经营活动中存在的风险,发现管控缺陷并提出整改建议,持续跟踪风险应对和缺陷整改,推动业务部门整改方案的有效落地与执行;

5.定期开展内控评估工作,组织推动与检查内部控制实施情况,完成报告编制;

6.定期提供内控相关知识和文化的培训,提高全公司的内控意识和理念。

7. 完成领导安排的其他工作。

 

任职要求

1.统招本科及以上学历,财务管理、审计、经营管理类专业;具备独立开展工作的能力;

2.3年以上经营管理类工作经验,3年以上从事内审、内控及风险管理相关工作经验,拥有大型制造业或外企内审、内控从业背景优先;

3.具备良好的流程管理和内控管理知识,具备开展内控风险控制的实践经验;熟悉销售、采购、供应链、生产、研发等主要业务流程;

4.善于独立思考,逻辑思维强,具有风险意识,能深入理解业务;具备较强的组织和沟通协调能力,优秀的书写和口头表达能力;

5.有较好的团队协作意识,具备较强的自我驱动力和应变抗压能力。

 

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